审计人员会对公司的财务报表进行审核,确保其真实、准确和完整,以便了解公司的财务状况和经营成果。这包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
检查公司的交易记录,包括收入、支出、现金流入流出等,以确保其合法性和合规性。审计人员会关注交易的异常情况,如大额或突然的交易,以发现可能的违规行为。
评估公司的内部控制系统,包括会计政策、业务流程、信息系统等,以确保其有效性和可靠性。如果发现内部控制存在缺陷或漏洞,审计人员将会建议公司进行改进。
检查其他相关文件,如合同、发票、授权书等,这些文件是了解公司业务活动和财务状况的重要依据,也是判断公司是否存在违规行为的重要证据。
确保公司遵守相关法律法规、规章制度和行业标准等。审计人员会检查公司的经营行为、管理活动和政策制度等是否符合相关要求,并及时纠正不合规的行为和做法。
识别公司面临的风险,包括财务风险、运营风险等,并提出相应的风险管理建议。
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